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2021年01月25日

當(dāng)前位置:首頁 > 招標信息 > 中共江蘇省審計廳黨組關(guān)于巡視整改進展情況的通報

中共江蘇省審計廳黨組關(guān)于巡視整改進展情況的通報  咨詢本項目

采購與招標網(wǎng)   交通運輸   江蘇   2025-05-20
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招標代理公司(立即查看) 受業(yè)主單位(立即查看) 委托,于2025-05-20在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 中共江蘇省審計廳黨組關(guān)于巡視整改進展情況的通報。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 begin--(略)委統(tǒng)一部署,(略)年3月(略)日至5月(略)日,(略)委第六巡(略)審計廳黨組開展了巡視。9月(略)委巡(略)審計廳黨組反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡視(略)改進展情況予以公布。一、巡視(略)改組織領(lǐng)導(dǎo)情況(一)強化政治意識,切實增強巡視(略)改思想自覺。巡視反饋會后,廳黨組高度重視,立即圍繞巡視反饋(略)委巡視有關(guān)要求進行了專題學(xué)習(xí),并就做好巡視(略)改工作進行了研究部署。廳(略)委巡視反饋問題全面認領(lǐng)、照單全收,不折不扣落實(略)改要求,切實增強抓好巡視(略)改的政治自覺、思想自覺、行動自覺,真正把巡視反饋問題的(略)改與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對江蘇工作、對審計工作重要指示批示精神緊密結(jié)合起來,與深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神、鞏固拓展黨紀學(xué)習(xí)教育成果緊密結(jié)合起來,不斷增強做好巡視(略)改工作的責(zé)任感使命感。(二)堅持守土盡責(zé),堅決扛起巡視(略)改主體責(zé)任。成立廳黨組書記任組長、廳黨組成員任副組長的巡視(略)改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強巡視(略)改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作專班,具體負責(zé)巡視(略)改協(xié)調(diào)推進、督促檢查。廳黨組書記認真履行巡視(略)改第一責(zé)任人職責(zé),堅持負首責(zé)、負總責(zé),集中(略)改期內(nèi)每月組織召開專題會議,研究落實巡視(略)改任務(wù),統(tǒng)籌抓好巡視(略)改工作,同時直接承擔(dān)具體(略)改任務(wù)(略)項。黨組成員按照職責(zé)(略)工,主動認領(lǐng)問題、主動承擔(dān)責(zé)任、認真落實(略)改。(略)個巡視(略)改牽頭部門主動加強溝通協(xié)調(diào),抓好有關(guān)(略)改任務(wù)落實和督促推進,各參與部門積極支持配合,有效形成協(xié)同推進(略)改的工作合力。(三)堅持緊抓不放,壓緊壓實巡視(略)改任務(wù)落實。廳黨組緊緊圍繞巡視反饋意見和巡視(略)改工作要求,深刻剖析原因,逐條逐項研究(略)改措施,(略)委巡視反饋意見(略)改工作方案。針對巡視指出的問題、提出的意見建議,確定了(略)項(略)改舉措,形成了問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單,明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時限,做到領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)(略)解到位、工作部署到位、制度機制到位。嚴格按照(略)改方案的“時間表”和“(略)線圖”抓好各項任務(wù)落實,在件件有著落上集中發(fā)力,實行臺賬式和銷號式管理,做到完成一項銷號一項,(略)、不留死(略)。對能夠馬上解決的問題,堅持立行立改并抓好鞏固提高;對需要持續(xù)(略)改的問題,明確任務(wù)和要求并加強督促落實。集中(略)改期內(nèi),制定的(略)條(略)改措施中,(略)條已經(jīng)完成(略)改,(略)條取得明顯成效,4條正結(jié)合年度審計項目及重點工作有序推進。二、(略)改落實情況(一)關(guān)于“落實(略)改責(zé)任不夠到位”問題的(略)改情況廳黨組高度重視巡視(略)改工作,成立巡視(略)改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班,堅持每月召開專題會議,研究落實巡視(略)改任務(wù),統(tǒng)籌抓好巡視(略)改工作,確保所有問題在規(guī)定時限內(nèi)(略)改完畢、取得實效。(二)關(guān)于“少數(shù)問題未完成(略)改”問題的(略)改情況對上一輪巡視未完成(略)改問題進一步細化舉措、明確方向,其中“落實應(yīng)審盡審要求有差距”結(jié)合“把握審計應(yīng)審盡審本質(zhì)要求不夠深入”加強(略)改;“全面從嚴治黨壓力傳導(dǎo)有衰減”結(jié)合“全面從嚴治黨責(zé)任傳導(dǎo)層層遞減”加強(略)改;“大數(shù)據(jù)應(yīng)用不充(略)”結(jié)合“推進科技強審工作進展不快”加強(略)改。截至目前,“全面從嚴治黨責(zé)任傳導(dǎo)層層遞減”已經(jīng)完成(略)改,“把握審計應(yīng)審盡審本質(zhì)要求不夠深入”“推進科技強審工作進展不快”2條問題(略)改已經(jīng)取得明顯成效。(三)關(guān)于“部(略)問題需要長期堅持(略)改”問題的(略)改情況對上輪巡視指出仍需長期堅持(略)改的問題,結(jié)(略)委巡視反饋問題持續(xù)加強(略)改,其中,“審計機關(guān)政治屬性認識還不到位”結(jié)合“解放思想開拓創(chuàng)新不夠有力”抓好持續(xù)(略)改;“督促審計(略)改不夠?qū)崱苯Y(jié)合“審計(略)改結(jié)果評價依據(jù)不足”抓好持續(xù)(略)改;“基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充(略)”結(jié)合“對基層黨建工作實行差別化指導(dǎo)不夠”抓好持續(xù)(略)改。截至目前,“解放思想開拓創(chuàng)新不夠有力”“審計(略)改結(jié)果評價依據(jù)不足”“對基層黨建工作實行差別化指導(dǎo)不夠”問題(略)改已經(jīng)取得明顯成效。(四)關(guān)于“解放思想開拓創(chuàng)新不夠有力”問題的(略)改情況1.(略)審計工作會議,總結(jié)(略)審計工作,(略)析當(dāng)前形勢,研究部署(略)審計工作任務(wù),明確圍繞促進宏觀政策加力提效、促進改革舉措落地見效、促進風(fēng)險隱患有效化解、促進民生底線兜住兜牢、促進各級干部干事創(chuàng)業(yè)等方面開展審計。(略)審計機關(guān)持續(xù)開展“強研究、提質(zhì)效”行動,堅持以創(chuàng)新思維、研究理念做好審計工作。2.(略)委審計委員會請示報告重大事項的(略)程序,推動審計直報工作更加規(guī)范順暢。(略)黨委審計辦主任座談會,就進一步貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話、中央審計委(略)委審計委員會會議精神,鞏固深化審計管理體制改革成果進行研究部署,形成上下聯(lián)動抓落實的工作合力。3.研究出(略)地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計評價細化指標,并在(略)管領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計中實施。(略)委宣傳部、(略)財政廳、(略)國資委印發(fā)《(略)屬企業(yè)建立總審計師制度的實施意見》,健全企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督體系。(五)關(guān)于“(略)委審計辦發(fā)揮監(jiān)督指導(dǎo)作用不夠有力”問題的(略)改情況1.(略)黨委審計辦印發(fā)關(guān)于進一步(略)委審計委員會請示報告重大事項工作的通知,進一步明確相關(guān)重大事項的報告方式,并著重強(略)審計廳的事項無需(略)委審計委員會報告的要求,進一步規(guī)范請示報告工作。2.改進審計項目綜合情況等事項的報告方式,(略)黨委審計辦以年度審計計劃為源頭,按審計項目建立審計成果及報告情況臺賬,并加強動態(tài)跟蹤督促,指導(dǎo)規(guī)范(略)報告工作。3.細化向中央審計委員會請示報告重大事項的任務(wù)清單,向廳各部門強調(diào)重要審計成果的報告要求,進一步理順工作流程。建立審計成果及報告情況臺賬,加強(略)年度預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果的綜合(略)析、研究提煉。(六)關(guān)于“推動國家審計、內(nèi)部審計、社會審計‘三輪驅(qū)動’形成合力不夠”問題的(略)改情況1.一是完善內(nèi)部審計工作制度。推動《(略)屬企業(yè)建立總審計師制度的實施意見》的具體實施,將(略)屬企業(yè)全部納入總審計師制度覆蓋范圍。制定《(略)級部門單位內(nèi)部審計業(yè)務(wù)操作指引》和《內(nèi)部審計主要文書文本參考格式》等工作制度,(略)級部門單位內(nèi)審機構(gòu)開展內(nèi)審業(yè)務(wù)提供指引和參考。二是落實指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任。先后編制印發(fā)《(略)內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作要點》《(略)年內(nèi)部審計工作情況檢查工作方案》,派出指導(dǎo)組到各審計組指導(dǎo)督促開展內(nèi)部審計檢查,依法開展相關(guān)社會審計報告核查。三是開展調(diào)研督導(dǎo)。(略)年全年(略)本級內(nèi)部審計機構(gòu)(略)家,(略)內(nèi)部審計機構(gòu)(略)家和審計機關(guān)(略)家,對(略)實現(xiàn)調(diào)研指導(dǎo)全覆蓋,進一步(略)內(nèi)部審計工作現(xiàn)狀,明確下一階段指導(dǎo)監(jiān)督方向。(略)年3月,廳主要領(lǐng)導(dǎo)(略)國信集團、江蘇銀行(略)屬企業(yè)開展內(nèi)部審計調(diào)研督導(dǎo)。四是加強行業(yè)內(nèi)部審計工作。召開部(略)屬企業(yè)內(nèi)部審計工作座談會,宣傳解讀內(nèi)部審計工作相關(guān)規(guī)定和新的要求,研(略)屬企業(yè)內(nèi)部審計工作。(略)衛(wèi)生健康委就構(gòu)建審計監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動機制,促進衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展簽署了合作框架協(xié)議。與教育、國資部門聯(lián)合開展內(nèi)審調(diào)研、培訓(xùn),深化部門合作成果,“抓部門帶行業(yè)”做法在審計署組織的全國內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作研討班上作經(jīng)驗交流。五是加大內(nèi)部審計人員培訓(xùn)力度。(略)國資委、(略)教育廳聯(lián)(略)屬國有企業(yè)、(略)屬高校內(nèi)部審計培訓(xùn)班,培訓(xùn)人數(shù)達(略)人。持續(xù)做好以審代訓(xùn)工作,組織內(nèi)部審計人員參加國家審計項目跟班學(xué)習(xí),提升內(nèi)審人員實戰(zhàn)水平。2.?在編制(略)年度審計項目計劃時,將內(nèi)部審計工作開展情況明(略)級部門單位、(略)屬企業(yè)、(略)屬高校財務(wù)收支審計等項目的重點內(nèi)容,并在上述審計中對社會機構(gòu)出具的相關(guān)審計報告進行檢查。(七)關(guān)于“胸懷‘國之大者’‘(略)之要事’不夠到位”問題的(略)改情況1.圍繞黨中央、國務(wù)院重大決策(略)工作,聚焦重大戰(zhàn)略貫徹落實情況開展審計。組織開展產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈延鏈、(略)建設(shè)(略)建設(shè)運行等重大戰(zhàn)略推進、重大舉措落實審計;(略)屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計中,關(guān)注“(略)”戰(zhàn)略貫徹落實情況。對重大戰(zhàn)略進行梳理并形成清單,建立審計服務(wù)重大戰(zhàn)略機制,探索實施審計項目中期計劃管理,有計劃開展審計。2.建立并更新境外投資基本情況臺賬,探索建立境外投資審計項目庫。開展境外投資和境外國有資產(chǎn)運營管理情況審計,立足境內(nèi)審境外,推進境內(nèi)境外審計一體化。(八)關(guān)于“從(略)的高度揭示經(jīng)濟運行重大風(fēng)險不夠及時”問題的(略)改情況一是把防范化解重大風(fēng)險隱患作為審計內(nèi)容,緊緊圍繞防范化解重大風(fēng)險隱患,組織開展國企穩(wěn)增長及防風(fēng)(略)報送多篇反映企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險方面專報信息,均被采用和批示。二是科學(xué)謀劃審計項目,精準把握審計監(jiān)督重點。在(略)年度審計項目計劃(略)建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險防控、地方財政收支、企業(yè)財務(wù)收支、防災(zāi)減災(zāi)等審計項目,積極助力防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。三是通過制度設(shè)計,提升審計質(zhì)量。制定《(略)審計機關(guān)審計項目全流程審計質(zhì)量控制辦法(試行)》,強化審計質(zhì)量(略)級負責(zé)制,明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量標準,確保及時揭示和反映重大風(fēng)險問題,實現(xiàn)既定審計目標。(九)關(guān)于“聚焦審計為民、解決群眾急難愁盼問題不夠有力”問題的(略)改情況一是編制(略)年度審計項目計劃時,(略)別向(略)級部門單位、設(shè)(略)、廳業(yè)務(wù)處室及社會公眾征集審計項目安排建議,做好開門問策。二是實(略)財政廳(略)級相關(guān)部門和單位,了解群眾反映的突出問題,做到問計于民。三是加大宣傳動員力度,(略)絡(luò)向社會公眾征集意見,收到各類意見和建議(略)條,參與人數(shù)顯著增長,代表性不斷增強。將社會公眾關(guān)注較多的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社?;鸬确矫婕{入(略)年相關(guān)審計項目的審計內(nèi)容。(十)關(guān)于“把握審計‘應(yīng)審盡審’本質(zhì)要求不夠深入”問題的(略)改情況一是實施審計項目中期計劃管理,通過部門預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、特定事項專項審計調(diào)查等項目,有計劃(略)年度對相關(guān)部門、單位和高校開展審計,進一步掃除審計(略)。二是研究出臺審計項目全流程審計質(zhì)量控制辦法,加強對審計項目的全過程控制和精細化管理,確保應(yīng)審盡審要求落到實處。(十一)關(guān)于“揭示領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任問題不夠精準”問題的(略)改情況1.制定《(略)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任界定辦法(試行)》,(略)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議通過,(略)審計機關(guān),自(略)年2月1日起施行。2月(略)日以審計工作動態(tài)形式下發(fā)責(zé)任界定案例,指導(dǎo)審計人員規(guī)范定責(zé)、精準定責(zé)。2.加強對統(tǒng)一組織設(shè)(略)黨政、(略)屬高校、(略)檢察院領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目全過程質(zhì)量管理。組織審計工作方案培訓(xùn)3次,培訓(xùn)審計干部(略)人次,通過下發(fā)操作指引、業(yè)務(wù)動態(tài),組織中期匯報、撤點前匯報、集中會審等方式,切實提升審計質(zhì)量。(略)審計機關(guān)依法審計能力提高培訓(xùn)班上對責(zé)任界定辦法進行解讀,幫助審計人員更好地理解和把握定責(zé)條款,規(guī)范、精準界定責(zé)任。(十二)關(guān)于“開展固定資產(chǎn)投資審計質(zhì)量效益不夠明顯”問題的(略)改情況1.一(略)領(lǐng)域規(guī)范管理和風(fēng)險防控審計調(diào)查作為(略)年重點項目,按照審計項目計劃安排,啟動試審工作,(略)派投資審計骨干參加試審,通過以審代訓(xùn)提升投資審計人員業(yè)務(wù)技能和重要問題(略)析查證能力。二是實施常泰長江大橋概預(yù)算執(zhí)行情況審計,(略)建設(shè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重大風(fēng)險點進行重點審計。三是按照審計署統(tǒng)一部署,完成提升防災(zāi)減災(zāi)能力相關(guān)資金審計項目,推動筑牢安全防線。四是(略)建設(shè)項目重要問題和風(fēng)險點操作指引,(略)審計機關(guān)科學(xué)規(guī)范開展投資審計。(略)投資審計業(yè)務(wù)骨干座談會、(略)重點項目審前培訓(xùn),提升項目審計質(zhì)量和審計人員能力水平。2.結(jié)合重點項目(略)板塊編寫投資領(lǐng)域重點問題和風(fēng)險點審計操作指引,結(jié)合重點項目組織編寫EPC項目審計指南,加強對基層審計機關(guān)投資審計工作的指導(dǎo)。(十三)關(guān)于“解決審計與紀檢監(jiān)察聯(lián)動機制堵點問題不夠主動”問題的(略)改情況編制年度審計項目計劃時,(略)紀委監(jiān)委征求年度審計項目計劃安排意見建議。(略)委組織部、(略)紀委監(jiān)委機關(guān)會商,(略)管干部被立案留置審查調(diào)查、撤職、免職而依法取消或終
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